根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,紹興市審計(jì)局于2025年3月18日至5月20日,對紹興市市級部門(單位)2024年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)核查了9家部門(單位),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下:
一、基本情況及審計(jì)評價(jià)意見
審計(jì)結(jié)果表明,2024年市級各部門和單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,預(yù)決算編報(bào)和預(yù)算調(diào)整基本真實(shí)完整,預(yù)算按要求在單位網(wǎng)站上公開,財(cái)務(wù)處理基本符合政府會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,會計(jì)報(bào)表基本真實(shí)反映財(cái)務(wù)收支情況;本次重點(diǎn)核查的9家部門(單位)2024年度項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率為94.18%。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)市級部門(單位)在預(yù)算管理、公務(wù)支出等方面存在以下問題。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)預(yù)算管理不夠精細(xì)。3家單位5個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低于50%。
(二)公務(wù)支出欠規(guī)范。2家單位23筆公務(wù)接待費(fèi)跨年度報(bào)銷;1家單位超預(yù)算支出公務(wù)租車費(fèi)4.18萬元。
(三)內(nèi)部控制管理不夠到位。4家單位“其他應(yīng)付款/其他暫存”科目長期掛賬未清理。
(四)資產(chǎn)資源管理不嚴(yán)格。1家單位2021年超標(biāo)準(zhǔn)購置5臺臺式計(jì)算機(jī)、2臺便攜式計(jì)算機(jī)。
三、審計(jì)建議
針對本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,紹興市審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告,并提出了如下審計(jì)建議:一是強(qiáng)化部門預(yù)算管理。深化預(yù)算編制精細(xì)化,科學(xué)測算項(xiàng)目支出,嚴(yán)守預(yù)算剛性約束,提升財(cái)政資金使用效益。二是規(guī)范公務(wù)支出管理。強(qiáng)化公務(wù)經(jīng)費(fèi)管控,嚴(yán)格規(guī)范跨年度公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷流程,嚴(yán)控公務(wù)租車費(fèi)超預(yù)算支出,做到合規(guī)審核、源頭把關(guān)。三是加強(qiáng)內(nèi)控與資產(chǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置標(biāo)準(zhǔn),建立常態(tài)化督導(dǎo)檢查機(jī)制,對下屬單位預(yù)算執(zhí)行等關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行核查。
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
紹興市審計(jì)局已將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題作出處理,并進(jìn)行督促整改。市級有關(guān)部門(單位)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和提出的審計(jì)建議高度重視,進(jìn)行了對照檢查,并采取相關(guān)措施進(jìn)行了整改。
編輯:(嚴(yán)瓊崖) 信息來源:紹興市審計(jì)局